学校各部门:
根据学校2025年内审工作计划,我室自2025年9月22日起开展学校采购业务内部控制专项审计。
审计期间,有关单位和个人如有意见或建议,请与审计组联系。
审计组成员:张迪、彭钰钦;审理:刘莉晗
协审事务所:深圳市睿林会计师事务所(普通合伙)
联系电话:26019776、26018254
办公邮箱:zhd121@szpu.edu.cn
纪委办公室(审计室)
2025年9月22日