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校内专项审计审前公告

发布时间 : 2025-09-22    点击量:

学校各部门:

根据学校2025年内审工作计划,我室自2025年9月22日起开展学校采购业务内部控制专项审计

审计期间,有关单位和个人如有意见或建议,请与审计组联系。

审计组成员:张迪彭钰钦审理:刘莉晗

协审事务所:深圳市睿林会计师事务所(普通合伙)

联系电话:26019776、26018254

办公邮箱:zhd121@szpu.edu.cn



纪委办公室(审计室)

2025年9月22日